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送心意

馬老師

職稱初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師

2019-01-12 11:01

交費分錄借管理費用辦公費 
貸銀行存款

冬瓜 追問

2019-01-12 11:11

謝老師!

馬老師 解答

2019-01-12 11:24

不客氣,麻煩給老師五星好評謝謝

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相關(guān)問題討論
交費分錄借管理費用辦公費 貸銀行存款
2019-01-12 11:01:24
您好,稅控盤分錄做的,借管理費用,貸,現(xiàn)金。抵扣時借應(yīng)交稅費,貸營業(yè)外收入,12月份賬已經(jīng)報了,這樣也可以的。不用處理了。
2017-01-14 16:39:13
你好,抵扣分錄是在什么時候抵扣就在哪個月做這個分錄
2019-01-04 13:30:06
您好 因為一月份全額抵扣稅盤 所以要紅沖管理費用 不應(yīng)該寫貸方
2022-06-20 07:36:46
一、購買時: 借:管理費用280 貸:銀行存款280 二、抵扣進項稅時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅額)280 貸:管理費用 三、應(yīng)該是在一月份減免時,做第二筆分錄。 四、結(jié)平減免稅 1、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)280 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅額)280 2、借:應(yīng)交稅費——未交增值稅280 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)280
2020-03-15 18:15:26
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