
老師,水電費計提時不需要核算稅吧,直接做借:管理費用/制造費用 貸:其他應付款 然后實際支付時如果有專票再根據(jù)專票做借:其他應付款 應交稅金-增值稅(進) 貸:銀行/現(xiàn)金,對不對,還有如果不計提是不是直接做借:預付賬款 貸:現(xiàn)金/銀行 繼而再做借:管理費用/制造費用 貸:預付賬款,計提和不計提這兩種做法可以嗎?
答: 水電費不需要計提,根據(jù)實際發(fā)生的入賬就是了
計提水費, 借:管理費用 貸:其他應付款 申請付款, 借:預付賬款 貸:銀行存款 拿發(fā)票回來報賬, 借:其他應付款 應交稅費 貸:預付賬款 請問老師,做賬時掛了(其他應付款,預付賬款)兩個科目,現(xiàn)在想取消預付賬款這個科目,要怎么處理呢?
答: 你現(xiàn)在預付賬款已經(jīng)結(jié)平了,不用調(diào)整了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
預付的房租分錄當月做管理費用,剩下需要分攤的做預付賬款還是其他應付款
答: 剩下的作為預付賬款就可以了


鄒老師 解答
2015-10-14 21:22
鄒老師 解答
2015-10-14 21:26