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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-11-01 10:13

你現(xiàn)在預(yù)付賬款已經(jīng)結(jié)平了,不用調(diào)整了

卷心菜_11 追問

2018-11-01 10:20

是平了,但是計提的費用和實際費用不一致,怎么調(diào)整呢?

卷心菜_11 追問

2018-11-01 10:21

以后不想掛兩個科目,只保留其他應(yīng)付款科目,要怎么操作?

辜老師 解答

2018-11-01 10:25

那你以后不啟用預(yù)付賬款就可以了,借: 管理費用 貸:其他應(yīng)付款 ,然后付款的時候,借:其他應(yīng)付款  貸:銀行存款 
到票的時候,借: 應(yīng)交稅費 —進項稅  貸:管理費用

卷心菜_11 追問

2018-11-01 11:13

老師如果計提費用和實際費用有誤差,怎么調(diào)賬?

辜老師 解答

2018-11-01 11:18

那你根據(jù)發(fā)票上的金額,沖減管理費用就可以

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你現(xiàn)在預(yù)付賬款已經(jīng)結(jié)平了,不用調(diào)整了
2018-11-01 10:13:34
你好 你繼續(xù)用其他應(yīng)付款掛著就行
2019-07-22 14:24:53
同學(xué),你好,可以這樣更正
2020-06-06 15:32:55
對的,應(yīng)該分攤在每個月里面
2019-06-18 10:36:16
剩下的作為預(yù)付賬款就可以了
2019-02-18 13:51:34
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