
計提水費, 借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款 申請付款, 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 拿發(fā)票回來報賬, 借:其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅費 貸:預(yù)付賬款 請問老師,做賬時掛了(其他應(yīng)付款,預(yù)付賬款)兩個科目,現(xiàn)在想取消預(yù)付賬款這個科目,要怎么處理呢?
答: 你現(xiàn)在預(yù)付賬款已經(jīng)結(jié)平了,不用調(diào)整了
老師以前會計的賬,預(yù)繳水電費都是 借其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 ,收到發(fā)票時,借管理費用 應(yīng)交稅費 貸 其他應(yīng)付款的 那么現(xiàn)在我一直跟著用其他應(yīng)付款款還是轉(zhuǎn)預(yù)付賬款呢
答: 你好 你繼續(xù)用其他應(yīng)付款掛著就行
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
房租是三個月6000法人一起付的,我是應(yīng)該分攤在每個月里面么?借:預(yù)付賬款:6000,貸:其他應(yīng)付款—法人6000,然后這個月分攤:借:管理費用—開辦費2000,貸:預(yù)付賬款2000,公司還在籌建期。
答: 對的,應(yīng)該分攤在每個月里面


卷心菜_11 追問
2018-11-01 10:20
卷心菜_11 追問
2018-11-01 10:21
辜老師 解答
2018-11-01 10:25
卷心菜_11 追問
2018-11-01 11:13
辜老師 解答
2018-11-01 11:18