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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-12-21 17:31

免抵退稅額=免抵額+出口退稅額。

霞子-加油鴨! 追問(wèn)

2020-12-21 17:35

老師,我出口退稅額為0,那我的免抵額是不是可以寫(xiě)46呀

樸老師 解答

2020-12-21 17:42

嗯,這樣寫(xiě)就可以了

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免抵退稅額=免抵額%2B出口退稅額。
2020-12-21 17:31:46
同學(xué)你好 稅法上和會(huì)計(jì)上有差異是正常的。 你申報(bào)按稅法處理就是啦。
2022-05-13 07:51:09
可以直接用2015年帶出來(lái)的數(shù)據(jù)就直接用這個(gè)
2019-04-15 10:42:31
可以先保存。然后再重新登陸試試
2020-05-26 09:49:09
是不是免抵退申報(bào)匯總表中的免抵退稅額為什么與增值稅申報(bào)表主表第7欄免抵退稅辦法出口貨物銷售額退稅率數(shù)字不一致 如果是這樣的話,有可能是:1、增值稅申報(bào)表主表第7欄是根據(jù)當(dāng)月實(shí)際銷售額填列的,出口退稅主表是根據(jù)有電子信息、且單證收齊的出口貨物填列的,這兩者是有差異的,這個(gè)差異也是稅務(wù)局允許的,2、如果學(xué)員你公司不存在第一項(xiàng)存在的問(wèn)題,是不是存在免抵退稅額抵減額
2019-05-08 14:16:54
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