
老師,問你個所得稅的問題,現(xiàn)在收入大概八十萬,成本40萬左右,今年施工費開了六十多萬,現(xiàn)在賬上利潤總額負80左右,我能不能把結(jié)轉(zhuǎn)的成本再調(diào)回去,明年匯算清繳的時候業(yè)務招待費調(diào)增80萬,交夠稅局要求的稅負率現(xiàn)在就是想交所得稅,但是利潤負幾十萬了
答: 成本是不是今年的,你成本做主營業(yè)務成本下面??今年就做了?這個業(yè)務招待費后面會自動生成,不是你這個說調(diào)80萬就80萬,到時候這個不夠調(diào)一般是填寫納稅調(diào)整表扣除下面其他
老師,問你個所得稅的問題,現(xiàn)在收入大概八十萬,成本40萬左右,今年施工費開了六十多萬,現(xiàn)在賬上利潤總額負80左右,我能不能把結(jié)轉(zhuǎn)的成本再調(diào)回去,明年匯算清繳的時候業(yè)務招待費調(diào)增80萬,交夠稅局要求的稅負率
答: 你好, 實踐中,可以適當調(diào)整一下的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好,本年實現(xiàn)利潤總額960萬,所得稅率25%,按照稅法規(guī)定準予扣除的業(yè)務招待費為40,實際發(fā)生業(yè)務招待費80。怎么計算本期所得稅費用呢,
答: 你好,本期所得稅費用=(960萬+80-40)*25%

