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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經濟師,審計師,稅務師,資產評估師

2020-12-18 16:41

同學你好!單位有外幣的話   也是計入銀行存款/庫存現金   明細是美元的
不過  要乘以相應匯率  換算成人民幣計量哈

改變不了別人那就改變自己 追問

2020-12-18 16:47

老師您好,這個還在銀行了沒有兌現了,這個是不是我們得記賬呢,怎么記賬的

許老師 解答

2020-12-18 16:48

還是計入銀行存款-美元呀   當然  對應科目是什么  要看具體的業(yè)務了

改變不了別人那就改變自己 追問

2020-12-18 16:54

老師這個得換算人民幣記賬,等兌現的時候有損益真說現在是這樣嗎

許老師 解答

2020-12-18 16:54

嗯嗯    兌換的時候  有差異  差異計入財務費用的

改變不了別人那就改變自己 追問

2020-12-18 17:31

老師您好,期初建賬,資產負債表資產:應收賬款21489.67元,貨幣資金1273937.9元,存貨409664.8固定資產3555000元,負債:應付賬款863482元,工資600000元,這樣資產和負債也不平呀,差的金額記入什么科目調平呢

許老師 解答

2020-12-18 17:50

資產負債的差額  計入所有者權益科目哦

改變不了別人那就改變自己 追問

2020-12-19 10:57

老師為什么不放在實收資本呢,而是放在所有者權益呢

許老師 解答

2020-12-19 10:59

我說的所有者權益  是一個大類啊
這個   包括實收資本/資本公積等的

改變不了別人那就改變自己 追問

2020-12-19 11:13

那這個放在哪個科目

許老師 解答

2020-12-19 11:15

實收資本  看實繳部分  計入的
還有差額的話   差額可以計入利潤分配和盈余公積的

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同學你好!單位有外幣的話? ?也是計入銀行存款/庫存現金? ?明細是美元的 不過? 要乘以相應匯率? 換算成人民幣計量哈
2020-12-18 16:41:36
借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
借:應付賬款,貸:銀行存款
2022-04-08 16:11:56
您好,您沒有報關,要做內銷處理了,借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 銷項稅
2019-12-06 11:18:41
就暫時放在賬上就是了啊,不用管
2021-10-05 13:22:31
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