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purjasmine
于2016-06-14 17:32 發(fā)布 ??971次瀏覽
李老師
職稱: 注冊稅務師,中級會計師
2016-06-14 20:03
老師,您好!我查了下,就是有2筆費用(金額不大,幾百塊錢)是通過公司銀行賬戶支付的,但是之前的會計做的借費用貸其他應付款-老板,沒有通過銀行存款,請問我該怎么調(diào)整,是把之前的紅沖然后做筆通過銀行存款的嗎?謝謝!
purjasmine 追問
2016-06-14 20:27
老師,您好!那財務報表怎么處理,都已經(jīng)報送稅局了呀?謝謝!
李老師 解答
2016-06-14 17:33
要找出原因 才可以修改哦
2016-06-14 20:18
是的 就是你那樣處理,處理時候摘要寫更正多少號憑證
2016-06-14 20:29
這個影響不大 沒有涉及損益
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老師 我們這邊會計做銀行賬根據(jù)單子來做然后單子沒打回來就不做 比如11月份的單子12月才打回來才做進去 這沒事嗎?
答: 你好,需要根據(jù)銀行對賬單核對的,需要分清所屬期的
銀行賬要跟會計對嗎
答: 你好,需要的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好!我發(fā)現(xiàn)我們公司以前有2個月的會計賬和銀行賬沒對上,請問怎么處理?謝謝!
答: 要找出原因 才可以修改哦
客戶提前把20萬消費款打入銀行賬戶了,要怎么做會計分錄???
討論
管道市政工程有限公司,由于原來會計沒有做銀行回單賬,我現(xiàn)在可以只做3月份到現(xiàn)在的銀行回單嗎?因為全部回單做賬后,銀行賬戶變負數(shù)
公司銀行賬戶收到一筆 待報解預算收入 的款,請問會計分錄怎么做
公司銀行賬戶收到待清算間聯(lián)商戶消費款戶,要怎么做會計分錄
公司支取定期的會計分錄怎么做?不是取現(xiàn),是從定金轉(zhuǎn)到銀行賬戶
李老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師,中級會計師
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purjasmine 追問
2016-06-14 20:27
李老師 解答
2016-06-14 17:33
李老師 解答
2016-06-14 20:18
李老師 解答
2016-06-14 20:29