APP下載
徐曉萍
于2020-12-17 17:22 發(fā)布 ??1721次瀏覽
Kris老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2020-12-17 17:30
同學(xué)你好!這意思是說給個人減少個稅,工資拆分成費用報銷和工資兩部分。
徐曉萍 追問
2020-12-17 17:36
還不是很明白,報銷不是一般跟工資分開的嗎?報銷的不都是公司的錢,自己怎么會少領(lǐng)呢
Kris老師 解答
2020-12-17 17:55
就是比如你的工資1萬,那么你申報個稅按1萬申報,個稅就高,如果拿發(fā)票來報銷掉一部分,比如說2000,那么你工資就只發(fā)8000,給他報8000的個稅,基數(shù)小了,稅也就少了嘛。
2020-12-17 17:56
作為財務(wù),你也可以拒絕發(fā)票抵薪,按正常申報的,這樣規(guī)范一點。
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
請問什么叫發(fā)票抵薪?為什么還要交個稅
答: 同學(xué)你好!這意思是說給個人減少個稅,工資拆分成費用報銷和工資兩部分。
老師您好,為什么增值稅不加進去呢?還有為什么加的是成本而不是售價?
答: 同學(xué)你好 因為增值稅是價外稅
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
為什么增值稅發(fā)票安裝完第一遍成功,又要再次安裝
答: 同學(xué),你好 提示什么呢??
老師你好,我想請問一下,小規(guī)模開設(shè)計費發(fā)票的稅目是什么
討論
老師好,11月份申報10月份增值稅,應(yīng)交稅額是5000,當時已經(jīng)繳了?,F(xiàn)在12月份申報11月增值稅,因為11月無銷項所以零申報,為什么增值稅申報主表第25欄起初未繳稅額,第27欄本期已繳稅額,第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額都是5000,當時都已經(jīng)繳了啊,為什么這幾欄數(shù)額不是0呢?
為什么增值稅專用發(fā)票是3%的稅率,卻要收13%的稅點
為什么是財務(wù)費用
商場扣點收入印花稅稅目是什么
Kris老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
★ 0.00 解題: 0 個
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
徐曉萍 追問
2020-12-17 17:36
Kris老師 解答
2020-12-17 17:55
Kris老師 解答
2020-12-17 17:56