
我在9月去稅局代開了70萬的旅游服務(wù)發(fā)票,如果我要找費(fèi)用發(fā)票來抵企業(yè)所得稅,那我的費(fèi)用發(fā)票必須是幾月份的,六七月份的可以嗎?
答: 你好,一般也是9月份的
是一般納稅人,主要是銷售美發(fā)用品,營業(yè)執(zhí)照上新增技術(shù)咨詢技術(shù)服務(wù),那開出去的服務(wù)費(fèi)發(fā)票。季度繳納所得稅的時候,服務(wù)費(fèi)發(fā)票的利潤是不是也要繳納企業(yè)所得稅?服務(wù)費(fèi)的成本一般都是啥?。縿傆腥烁f服務(wù)費(fèi)發(fā)票不用交季度所得稅
答: 您好!你有利潤就要交企業(yè)所得稅。 不管你是服務(wù)還是商品
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
業(yè)務(wù)模式:就是我們客戶有產(chǎn)品要銷往國外,必須取得當(dāng)?shù)氐臋z測認(rèn)證方可,那邊我們就是提供中介服務(wù),幫他們找好檢測機(jī)構(gòu)做,然后我們開發(fā)票給內(nèi)地客戶開認(rèn)證檢測服務(wù)費(fèi),然后我們要從國內(nèi)賬戶匯國外賬戶款,這匯國外的這部分的款能用INVOICE做成本列支然后抵扣企業(yè)所得稅嗎。
答: 可以的啊

