
老師好!我19年12月做了一筆: 借:現(xiàn)金 貸:管理費(fèi)用 正確應(yīng)該是:借:現(xiàn)金 貸:管理費(fèi)用 x 其他應(yīng)收-押金y ps:涉事金額9500 跨年了 我可以直接調(diào)下憑證還是要走以前年度損益調(diào)整?
答: 你是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢?金額大不大
內(nèi)賬 去年就經(jīng)營(yíng)了 今年9月份才建賬 那這樣的話去年的其他應(yīng)收 財(cái)務(wù)費(fèi)用 管理費(fèi)用 初始化的時(shí)候是沒做 那現(xiàn)在做的話有涉及到以前年度損益調(diào)整嗎
答: 那你期初有數(shù)字嗎,沒有就之前做,借未分配利潤(rùn) 貸銀行等等,
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,想咨詢一個(gè)問題,老師好,先說下我遇到的情況,我們現(xiàn)在是以2021年4月到2022年3月為一個(gè)會(huì)計(jì)年度,我這邊的賬務(wù)是這么做的,在2021年3月做了一筆分錄是:借:管理費(fèi)用50萬(wàn),貸:其他應(yīng)收款50萬(wàn),然后在21年4月,將3月的分錄完全沖銷了,又做了一筆分錄是:借:以前年度損益調(diào)整50萬(wàn)貸:其他應(yīng)收款50萬(wàn),這樣做賬會(huì)影響21年4月到22年3月的利潤(rùn)嗎
答: 你好,學(xué)員,會(huì)影響21年4月到22年3月的利潤(rùn),因?yàn)闆_銷用的損益科目的


霜 追問
2020-12-15 09:53
maize老師 解答
2020-12-15 09:58
霜 追問
2020-12-16 08:54
maize老師 解答
2020-12-16 08:59
霜 追問
2020-12-16 09:04
maize老師 解答
2020-12-16 09:10