
政府會計,2018年度多支付了一筆費用,做了支出,但在年末結(jié)賬時未發(fā)現(xiàn)不平,2019年初計提后,在支付時發(fā)現(xiàn)有余額,故未按照計提金額支付,導(dǎo)致2019年年末賬不平,請問如何補救?
答: 那說明你之前這個具體多了,你現(xiàn)在把之前具體多的這個分錄用,相反的,分錄給他沖掉就可以了。
1:一般財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)與財政應(yīng)返額度是一樣的,18年我的財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)比應(yīng)返還額度少2000,19年我有什么辦法調(diào)成一樣的嗎?2:2019年行政支出是不是要和零余額的使用數(shù)字一樣啊,按收付實現(xiàn)制只要動用了零余額的錢預(yù)算會計是不是就要確認(rèn)費用呢?謝謝老師
答: 首先,你這個差額是因為什么原因發(fā)生 預(yù)算會計是對預(yù)算資金核算,采用的是收付實現(xiàn)制,也就是說,財務(wù) 會計和預(yù)算會計支出有可能是不一致的。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,你好,在檢查賬款余額的時候發(fā)現(xiàn)對方公司在去年少付了幾十元貨款,這個怎么處理?是直接計入營業(yè)外支出,還是計提壞賬?
答: 你好,少付了幾十元貨款,這種情況可以按營業(yè)外支出處理?


縹緲的餅干 追問
2020-12-13 22:54
陳詩晗老師 解答
2020-12-14 06:49