老師你好!我在公司做的是外賬 ,8月份的我們公司已經(jīng)繳納7000的增值稅 但是我們公司對外財務(wù)報表上借方還在顯示進(jìn)項稅40多萬,以前沒有繳納過進(jìn)項稅 公司一直都是進(jìn)項多也沒有交過稅,現(xiàn)在老板要求繳納增值稅,財務(wù)報表上進(jìn)項稅40多萬 怎么調(diào)整 謝謝
張靜
于2016-09-20 15:35 發(fā)布 ??894次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2016-09-20 15:44
有一部分是進(jìn)項稅過期未認(rèn)證 ,賬上做進(jìn)項稅額處理的 有一部分已經(jīng)做賬了,進(jìn)項稅票還未認(rèn)證,公司業(yè)務(wù)較多,當(dāng)月認(rèn)證進(jìn)項稅票都是前2個月左右的 ,賬上40多萬 有跟多票還未認(rèn)證
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你好,是什么原因造成的有進(jìn)項稅額40多萬
2016-09-20 15:36:47

你好,對的,
2020-02-26 09:26:25

您好
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 余額在借方表示進(jìn)項小于銷項要繳納增值稅
2019-12-11 21:29:30

你好 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時
借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅
繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2020-04-16 10:29:38

你好!
對的!
2018-11-08 17:29:31
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