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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-09-20 15:44

有一部分是進(jìn)項稅過期未認(rèn)證 ,賬上做進(jìn)項稅額處理的  有一部分已經(jīng)做賬了,進(jìn)項稅票還未認(rèn)證,公司業(yè)務(wù)較多,當(dāng)月認(rèn)證進(jìn)項稅票都是前2個月左右的 ,賬上40多萬 有跟多票還未認(rèn)證

張靜 追問

2016-09-20 15:53

會計分錄怎么做 謝謝老師

鄒老師 解答

2016-09-20 15:36

你好,是什么原因造成的有進(jìn)項稅額40多萬

鄒老師 解答

2016-09-20 15:49

未認(rèn)證的計入待抵扣進(jìn)項稅額,認(rèn)證了才計入進(jìn)項稅額核算的

鄒老師 解答

2016-09-20 15:56

借;原材料等科目    貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)

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你好,是什么原因造成的有進(jìn)項稅額40多萬
2016-09-20 15:36:47
你好,對的,
2020-02-26 09:26:25
您好 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 余額在借方表示進(jìn)項小于銷項要繳納增值稅
2019-12-11 21:29:30
你好 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2020-04-16 10:29:38
你好! 對的!
2018-11-08 17:29:31
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