老師,請教一下,免抵退匯總表第36欄有退稅額36萬,怎么增值稅報表主表第15欄免抵退稅自動帶出是0呢?應(yīng)該是36萬才對的。怎么填寫上去不了?
曾經(jīng)
于2020-12-10 20:23 發(fā)布 ??802次瀏覽
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雯雯老師
職稱: 稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,初級管理會計師
2020-12-10 20:47
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2020-12-10 20:47:47

如果出現(xiàn)你說的的提示,需要在出口退稅平臺下載2020年年度全年反饋數(shù)據(jù),具體步驟:出口退(免)稅申報——免抵退業(yè)務(wù)申報——免抵退審核結(jié)果下載。下載后進行稅務(wù)機關(guān)反饋信息讀入——稅務(wù)機關(guān)反饋信息數(shù)據(jù)。很多人下載數(shù)據(jù)沒有找到正確的位置,導(dǎo)致自行下載的數(shù)據(jù)不正確。 如果發(fā)現(xiàn)核銷反饋后,匯總表的兩個調(diào)整數(shù)金額有,但是數(shù)據(jù)不對,則需要在免抵退核銷數(shù)據(jù)查詢模塊中查看是否是2019年度核銷的應(yīng)調(diào)整金額參與到2020年核銷期間了。需要重新下載2019年度全年的反饋數(shù)據(jù),再進行稅務(wù)機關(guān)反饋信息讀入——稅務(wù)機關(guān)反饋信息數(shù)據(jù)。
2020-07-09 18:11:58

是不是免抵退申報匯總表中的免抵退稅額為什么與增值稅申報表主表第7欄免抵退稅辦法出口貨物銷售額退稅率數(shù)字不一致
如果是這樣的話,有可能是:1、增值稅申報表主表第7欄是根據(jù)當(dāng)月實際銷售額填列的,出口退稅主表是根據(jù)有電子信息、且單證收齊的出口貨物填列的,這兩者是有差異的,這個差異也是稅務(wù)局允許的,2、如果你們公司不存在第一項存在的問題,是不是存在免抵退稅額抵減額
2020-07-09 10:29:31

調(diào)整的免抵退稅額、不得免征抵扣稅額 是負(fù)數(shù),會增加下期的免抵退稅額、不得免征抵扣稅額,在做下期的出口退稅匯總表時會自動參與計算,和下期匯總表的免抵退稅額、不得免征抵扣稅額一起入賬
2020-02-23 14:57:32

你先自查一下:是不是免抵退申報匯總表中的免抵退稅額為什么與增值稅申報表主表第7欄免抵退稅辦法出口貨物銷售額退稅率數(shù)字不一致
如果是這樣的話,有可能是:1、增值稅申報表主表第7欄是根據(jù)當(dāng)月實際銷售額填列的,出口退稅主表是根據(jù)有電子信息、且單證收齊的出口貨物填列的,這兩者是有差異的,這個差異也是稅務(wù)局允許的,2、如果公司不存在第一項存在的問題,是不是存在免抵退稅額抵減額
2020-01-13 18:29:24
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