
抵扣額是269996.65,銷項(xiàng)稅是27159.74,只交1100左右的稅,問(wèn)怎么樣確認(rèn)收入才能交這么多稅
答: 你好,那要提供收入,增加銷項(xiàng)稅額,做無(wú)票收入
比如這個(gè)月已經(jīng)確認(rèn)上個(gè)月的收入,賬已經(jīng)做完了,再進(jìn)項(xiàng)抵扣,報(bào)稅時(shí)是按照上月收入確認(rèn)的銷項(xiàng)稅額抵扣,還是這個(gè)月的收入確認(rèn)的銷項(xiàng)稅額抵扣,還是先去系統(tǒng)認(rèn)證,下個(gè)月再抵扣?
答: 你好,同學(xué),進(jìn)項(xiàng)抵扣不一定非要和收入成本同步。 在你認(rèn)證當(dāng)月抵扣當(dāng)月銷項(xiàng) 比如你2月確認(rèn)的收入成本,你可以2月抵扣,也可以3月
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)這里為啥不確認(rèn)收入呢!有銷項(xiàng)稅了呀不明白
答: 你開發(fā)票和收到預(yù)收款增值稅納稅義務(wù)時(shí)間發(fā)生了,所以有銷項(xiàng)稅額,收入是需要權(quán)責(zé)發(fā)生制做的,還沒(méi)有開始用呢所以賬上做的不是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,你后面提供給對(duì)方使用期間的時(shí)候做收入,

