老師,本單位有基層工會(huì),請問基層工會(huì)的預(yù)算要是跟 問
年底需做預(yù)算調(diào)整,要按工會(huì)規(guī)定流程填報(bào)預(yù)算調(diào)整表,說明差異原因(如活動(dòng)取消、費(fèi)用增減等)并審批,不能直接修改原預(yù)算。 決算與預(yù)算差異太大有審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),審計(jì)會(huì)重點(diǎn)核查差異原因,若理由不充分(如無合規(guī)審批、超范圍支出),可能被要求整改或追責(zé)。 答
請問,申報(bào)24年殘疾人保證金時(shí),55人,但殘疾人1人入職 問
那個(gè)要咨詢當(dāng)?shù)貧埪?lián)是否可以按0.5人算? 答
老師請問一下A公司是出口企業(yè)公司于2025.09月銷 問
開負(fù)數(shù)發(fā)票,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)。對應(yīng)的成本不用動(dòng),這個(gè)商品不用不是沒有退回來。 答
老師 利潤結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤未分配利潤 是 問
本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,通常是年底結(jié)轉(zhuǎn) 答
老師,一共欠子公司30萬,有25萬是這個(gè)月要還的,有5萬 問
都是一樣的沖其他應(yīng)付款-子公司 答

應(yīng)該記在管理費(fèi)用借方紅字,結(jié)果記在貸方,導(dǎo)致利潤表的數(shù)不對,我應(yīng)該如何調(diào)整憑證?
答: 你好 反結(jié)賬修改的,
老師之,我有提問過車事故的,當(dāng)時(shí)老師賠款走管理費(fèi)用,報(bào)銷時(shí)也是走管理費(fèi)用,這樣可以沖銷了,但月底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)憑證時(shí)直接是抵銷后的金額,為什么利潤表的管理費(fèi)用總金額中還包含這筆呀,這樣我利潤表的利潤金額與我憑證的利潤金額就不一致了
答: 您好,是這樣的,我理解您提問的問題是,利潤表中的管理費(fèi)用金額大于管理費(fèi)用賬戶的余額。這是因?yàn)槔麧櫛砣?shù)為借方發(fā)生額所造成的,如果您按如下操作就沒有問題了。 賠款時(shí): 借:現(xiàn)金或者銀行 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 報(bào)銷時(shí): 借:管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金或者銀行存款等科目。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
管理費(fèi)用發(fā)生沖減業(yè)務(wù),若填寫的是藍(lán)字憑證,在已結(jié)轉(zhuǎn)損益的情況下編制利潤表時(shí)該項(xiàng)目應(yīng)采用DFS函數(shù),以實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確取數(shù)??梢詥?/p>
答: 你好; 可以的;但是你要注意是? ? 做分錄 是做 借方負(fù)數(shù)去紅沖; 不要走貸方; 避免系統(tǒng)識別不了 取數(shù)據(jù)不了的??


王雁鳴老師 解答
2016-09-17 13:13
王雁鳴老師 解答
2016-09-17 13:41