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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2016-09-17 13:36

改了一下,現(xiàn)在一致了,老師請問一般樣的什么情況下,憑證才這樣做

王雁鳴老師 解答

2016-09-17 13:13

您好,是這樣的,我理解您提問的問題是,利潤表中的管理費(fèi)用金額大于管理費(fèi)用賬戶的余額。這是因?yàn)槔麧櫛砣?shù)為借方發(fā)生額所造成的,如果您按如下操作就沒有問題了。
賠款時(shí):
借:現(xiàn)金或者銀行
借:管理費(fèi)用  負(fù)數(shù)
報(bào)銷時(shí):
借:管理費(fèi)用
貸:現(xiàn)金或者銀行存款等科目。

王雁鳴老師 解答

2016-09-17 13:41

您好,一般情況下,損益類科目,平時(shí)發(fā)生時(shí)都要與科目余額方向一致,只有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤時(shí)才與科目余額方向相反。

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你好 反結(jié)賬修改的,
2021-08-25 14:16:51
您好,是這樣的,我理解您提問的問題是,利潤表中的管理費(fèi)用金額大于管理費(fèi)用賬戶的余額。這是因?yàn)槔麧櫛砣?shù)為借方發(fā)生額所造成的,如果您按如下操作就沒有問題了。 賠款時(shí): 借:現(xiàn)金或者銀行 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 報(bào)銷時(shí): 借:管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金或者銀行存款等科目。
2016-09-17 13:13:36
你好,請檢查一下是否有貸方紅字發(fā)生額
2020-02-27 02:42:50
你好; 可以的;但是你要注意是? ? 做分錄 是做 借方負(fù)數(shù)去紅沖; 不要走貸方; 避免系統(tǒng)識別不了 取數(shù)據(jù)不了的??
2022-05-07 10:38:34
去把之前的作廢然后重新按照正確的申報(bào)
2019-04-26 18:48:10
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