
記賬憑證表格數(shù)不夠怎么辦,期未轉(zhuǎn)結(jié)沒有原始憑證附件寫0是嗎 比如我要結(jié)轉(zhuǎn)管理費用如下,記賬憑證上的格數(shù)不夠怎么填寫 記賬憑證呢 借:本年利潤 貸:管理費用-折舊費 管理費用-機物料 管理費用-水電費 管理費用-辦公費 管理費用-工資 管理費用-差旅費 管理費用-勞保費 管理費用-其他
答: 記賬憑證表格數(shù)不夠再用一張憑證,期未轉(zhuǎn)結(jié)沒有原始憑證附件寫0,是的
老師,19年賬有問題,要怎么調(diào)整,就是管理費用借方的,但是我做記賬憑證把管理費用記貸方,所有現(xiàn)在出現(xiàn)總賬和利潤表的管理費用有差異要怎么調(diào)賬,請老師解答一
答: 你19年已經(jīng)結(jié)賬了,賬務(wù)處理只是在貸方,實際是沒有錯的,可以不用調(diào)整的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)該記在管理費用借方紅字,結(jié)果記在貸方,導(dǎo)致利潤表的數(shù)不對,我應(yīng)該如何調(diào)整憑證?
答: 你好 反結(jié)賬修改的,


微信用戶 追問
2020-03-13 16:50
辜老師 解答
2020-03-13 16:52