(7)11月30日168號(hào)憑證:領(lǐng)用收購(gòu)的80%天然橡膠用于生 問(wèn)
您好您稍等我給您編輯 答
老師,工程項(xiàng)目上所以的材料都要必須要入庫(kù)嗎 問(wèn)
您好,要的,這個(gè)要入庫(kù)的 答
你好老師,現(xiàn)在所得稅季報(bào)中已計(jì)入成本費(fèi)用的職工 問(wèn)
您好,包括社保和公積金的,實(shí)際已支付職工薪酬是按照個(gè)稅系統(tǒng)里稅局來(lái)申報(bào)的來(lái)填 答
老師請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)所得稅季報(bào)跟之前的不一樣了, 問(wèn)
職工薪酬需勾選后填:已計(jì)入成本費(fèi)用的取 “應(yīng)付職工薪酬” 貸方累計(jì)額(或成本費(fèi)用中職工薪酬借方額);實(shí)際支付的取 “應(yīng)付職工薪酬 - 工資薪金” 借方累計(jì)額。 預(yù)繳的 1000 多所得稅,填在申報(bào)表 “實(shí)際已預(yù)繳的所得稅額” 欄(本年累計(jì)數(shù)) 答
比如中秋節(jié)給員工禮物,做賬分錄直接是借:管理費(fèi)用- 問(wèn)
不需要調(diào)賬,直接加在已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬就行 答

公賬已轉(zhuǎn)貨款,對(duì)方專票開(kāi)錯(cuò),需隔月重開(kāi),賬務(wù)如何處理?
答: 你好,發(fā)票上信息有誤,跨月需要開(kāi)具紅字發(fā)票沖回,再開(kāi)具正確的發(fā)票。 收到紅字發(fā)票沖回已記的入庫(kù)存,并做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出; 再收到正確的發(fā)票后,重新記入庫(kù)存并抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。
專票稅率開(kāi)錯(cuò)!銷貨方當(dāng)月如何處理,隔月如何申報(bào)?
答: 當(dāng)月的可以當(dāng)月收回作廢重開(kāi),隔月的可以先申報(bào),收回后紅字沖銷重開(kāi)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司支付某公司測(cè)繪費(fèi),收到對(duì)方開(kāi)具的專票,第二個(gè)月發(fā)現(xiàn)發(fā)票抬頭有錯(cuò)別字。要求對(duì)方紅沖重開(kāi),第三個(gè)月才收到銷售方重開(kāi)的專票。付款方的賬務(wù)如何處理,如何做分錄呢?
答: 你好 當(dāng)月認(rèn)證了嗎
專票已抵扣,退票給銷方重開(kāi),購(gòu)方進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出該如何做賬務(wù)處理?
上月開(kāi)錯(cuò)一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,已經(jīng)做賬報(bào)稅,這個(gè)月對(duì)方退回,紅字發(fā)票已開(kāi),本月如何賬務(wù)處理?
2月份我公司開(kāi)給對(duì)方一張專票,對(duì)方2月已經(jīng)付款,3月才退回發(fā)票,說(shuō)發(fā)票開(kāi)具錯(cuò)誤,要求重開(kāi),如何記賬
貨款轉(zhuǎn)至股東私人賬戶應(yīng)如何進(jìn)行賬務(wù)處理,已經(jīng)給對(duì)方開(kāi)了普票





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