
老師好,小規(guī)模第一季度只有一個(gè)管理費(fèi)用1080塊,對(duì)方科目是其他應(yīng)付款,資產(chǎn)負(fù)債表里負(fù)債方填一個(gè)1080,資產(chǎn)那一方怎么填啊,不知道填哪一項(xiàng)里面
答: 資產(chǎn)里沒(méi)有,未分配利潤(rùn)寫(xiě)個(gè)-1080
老師,做賬時(shí),如果分錄的金額是平的,資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)顯示嗎?如: 借:管理費(fèi)用 500 貸:應(yīng)付工資 500 借:應(yīng)付工資 500 貸:其他應(yīng)付款 500 借:其他應(yīng)付款 500 貸:銀行款 500這個(gè)分錄,在資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)會(huì)顯示哪個(gè)數(shù)?
答: 資產(chǎn)負(fù)債表上顯示 銀行存款 -500 未分配利潤(rùn) -500
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好 我想問(wèn)之前我把一筆沒(méi)有發(fā)票的勞務(wù)費(fèi)做了憑證 后來(lái)都說(shuō)不可以的 所以把那筆費(fèi)用做成預(yù)提郵費(fèi) 借了管理費(fèi)用 貸了其他應(yīng)付款 這樣資產(chǎn)負(fù)債表上的內(nèi)容就改變了 這種情況已經(jīng)提交的資產(chǎn)負(fù)債表還能修改嗎?不能的話(huà)怎么辦?
答: 同學(xué)。你沒(méi)有發(fā)票的你作為預(yù)提入賬,這是正確的處理。 只是沒(méi)有發(fā)票的費(fèi)用你不能稅前扣除。 納稅時(shí)要調(diào)增處理。

