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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-12-04 15:39

您好
做計提的相同紅字分錄沖回

吳曉婷 追問

2020-12-04 15:45

好的,還有個問題,比如我們實際計提的工資是4000,然后扣完社保 公積金等應該給員工發(fā)3248.19,但是我們實際給員工發(fā)的是3000,248.19是不發(fā)了的,那我計提的時候能不能直接按4000-248.19=3751.81計提呢?

bamboo老師 解答

2020-12-04 15:46

計提的時候能直接按4000-248.19=3751.81計提

吳曉婷 追問

2020-12-04 15:48

好的  不然我每個月的應付工資都有差額

bamboo老師 解答

2020-12-04 15:49

嗯嗯 這樣計提就好了

吳曉婷 追問

2020-12-04 15:52

謝謝老師

bamboo老師 解答

2020-12-04 15:53

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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相關問題討論
您好 做計提的相同紅字分錄沖回
2020-12-04 15:39:08
借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
調增或調減入的工資費用
2017-10-17 13:53:12
這個的話 賬上不用調整 有余額的話 是可以的呀
2020-06-17 19:22:37
貸方有余額,只要匯算清繳結束前發(fā)放了就可以稅前扣除的
2019-04-13 15:45:07
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