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曉海老師

職稱(chēng)會(huì)計(jì)中級(jí)職稱(chēng)

2016-09-13 12:16

你好!沒(méi)有發(fā)票不好處理,用工資等增加費(fèi)用,

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你好!沒(méi)有發(fā)票不好處理,用工資等增加費(fèi)用,
2016-09-13 12:16:17
1.沒(méi)有取到發(fā)票,暫估成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款--暫估 在這種情況下,由于沒(méi)有收到發(fā)票,公司需要暫估成本。這個(gè)暫估成本通常是基于公司對(duì)成本的估計(jì),因此借記“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”科目,貸記“應(yīng)付賬款--暫估”科目。 1.收到管理費(fèi)用發(fā)票,并沖減暫估應(yīng)付賬款:借:應(yīng)付賬款---暫估貸:管理費(fèi)用 當(dāng)公司最終收到發(fā)票時(shí),需要沖減之前暫估的應(yīng)付賬款,并按照發(fā)票上的實(shí)際金額支付管理費(fèi)用。因此,借記“應(yīng)付賬款---暫估”,貸記“管理費(fèi)用”。 這種處理方式是正確的,因?yàn)樗_保了公司對(duì)實(shí)際成本的準(zhǔn)確記錄和核算。同時(shí),它也符合權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,即收入和費(fèi)用應(yīng)在產(chǎn)生期間進(jìn)行確認(rèn),而不是在實(shí)際支付或收到款項(xiàng)時(shí)。
2023-09-21 08:52:39
您好同學(xué) 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 以后發(fā)票來(lái)了就沖紅這個(gè)憑證再一個(gè)就好了
2019-10-31 20:53:51
您好 付款的時(shí)候 借:預(yù)付賬款 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 暫付 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 貸:預(yù)付賬款——暫估預(yù)付賬款 收到發(fā)票 借:預(yù)付賬款——暫估預(yù)付賬款 貸:預(yù)付賬款 匯算清繳的時(shí)候沒(méi)有發(fā)票直接調(diào)增
2019-06-06 14:31:35
你好!可以的。分錄沒(méi)問(wèn)題。
2017-07-13 10:27:05
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