
銷售使用過的固定資產(chǎn)并開具了增值稅專用發(fā)票,如何申報企業(yè)所得稅收入呢,怎么交所得稅,和增值稅報表有收入差異怎么處理
答: 你好 借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn) 借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理 做這個增值稅和所得稅銷售額就一致了
購入固定資產(chǎn)取得增值稅專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項嗎?申報企業(yè)所得稅可以一次性扣除嗎?
答: 您好,進(jìn)項稅額是可以抵扣進(jìn)項稅額,符合條件的話是可以一次性扣除的。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
企業(yè)出銷固定資產(chǎn),增值稅開發(fā)票了,需要申報,企業(yè)所得稅怎么申報?
答: 您好,直接按開錯的來申報


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2020-11-29 15:23
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東老師 解答
2020-11-29 15:24
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2020-11-29 15:38
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2020-11-29 15:41