国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2016-09-09 14:09

開的紅字發(fā)票,比如我買的是相冊,計入借:管理費用 辦公費
                                                                貸:庫存現(xiàn)金
那么紅字發(fā)票之后要怎么做呢

曉海老師 解答

2016-09-09 14:08

你好!發(fā)票怎么開的?按退貨處理就可以

曉海老師 解答

2016-09-09 14:13

你好!原分錄紅數(shù)就可以

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好 借營業(yè)外支出 貸 其他應收款或應收賬款
2022-03-21 20:32:43
借信用減值損失 貸,壞賬準備 借壞賬準備貸,應收賬款 企業(yè)會計準則做賬。
2022-03-21 15:57:33
借固定資產清理累計折舊貸固定資產50萬。
2022-01-25 13:34:27
同學你好 1、工程款收入的會計分錄 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入(工程結算收入) 應交稅費—簡易計稅 2、購進簡易計稅項目所用材料的會計分錄 借:原材料 貸:應付賬款 3、若是取得專票認證后的會計分錄: 借:原材料-XX 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款 進項稅額轉出的會計分錄 借:原材料 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
2021-12-23 11:29:18
你好,這個可以先計入預付賬款,然后每個月通過管理費用攤銷
2021-12-21 13:13:01
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...