
我們有兩家公司A公司是小規(guī)模,B公司是一般納稅人,A公司10月份付給C公司1200.A公司11月份又付給C公司1200,C公司11月份給B公司開了2400專票A公司10月份分錄借其他應(yīng)收款1200貸:庫存現(xiàn)金120011月份同樣分錄如果這樣記AB公司業(yè)務(wù)上有關(guān)聯(lián),我入賬以后需要怎么操作?
答: 同學(xué)您好,AB公司需要簽訂代付協(xié)議的
老師,我剛接了一家一般納稅人公司的賬,他賬面庫存現(xiàn)金過大,我查了一下,是之前的會(huì)計(jì)給他做了憑證,借:其他應(yīng)收款500萬,貸:實(shí)收資本500萬,后來又把賬調(diào)到了庫存現(xiàn)金里,我問了老板,他并沒有實(shí)交,現(xiàn)在這種情況怎么處理呢
答: 你好,什么時(shí)間做的實(shí)收資本?你的工商年報(bào)里面實(shí)繳金額填寫了。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
11月員工報(bào)銷98元,12月現(xiàn)金付了100元,怎么記賬?借:其他應(yīng)付款98 其他應(yīng)收款2 貸:庫存現(xiàn)金100.是這樣嗎
答: 同一個(gè)員工,你用一個(gè)往來科目就可以的,要么是借其他應(yīng)付款100,要么是借其他應(yīng)收款100。










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