
收到多付的材料退款時,怎么做會計分錄???借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款
答: 您好,我們付款時是 其他應(yīng)收款這個科目的話,就是這個分錄,分錄寫好后,這個供應(yīng)商的往來余額為0
6月2日,出納預(yù)支員工500元差旅費,6月8日,員工回來報銷實際差旅費300元,并交還200元。6月2日的分錄:借:其他應(yīng)收款 500 貸:庫存現(xiàn)金 500,6月8日的分錄為:借:差旅費 300 貸:其他應(yīng)收款300 借:庫存現(xiàn)金 200 貸:其他應(yīng)收款200.以上會計分錄正確嗎?
答: 你好!是的,你的理解很對
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
11月員工報銷98元,12月現(xiàn)金付了100元,怎么記賬?借:其他應(yīng)付款98 其他應(yīng)收款2 貸:庫存現(xiàn)金100.是這樣嗎
答: 同一個員工,你用一個往來科目就可以的,要么是借其他應(yīng)付款100,要么是借其他應(yīng)收款100。


莫若痕 追問
2022-03-25 21:50
蔣飛老師 解答
2022-03-25 22:01
莫若痕 追問
2022-03-25 22:10
蔣飛老師 解答
2022-03-26 05:52