
老師,我們公司是運(yùn)行了好幾年的,我今年7月份才用金蝶建帳,帳套已經(jīng)啟用了,之前初始數(shù)據(jù)不平是通過(guò)未分配利潤(rùn)調(diào)整的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)收賬款掛多了,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該通過(guò)哪個(gè)科目調(diào)平呢?
答: 你好!原調(diào)整科目紅沖就可以
18年調(diào)整的成本我在今年的以前年度損益調(diào)整已經(jīng)做過(guò),也已經(jīng)在利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn),接下來(lái)把未分配利潤(rùn)金額加在本月資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)的期初數(shù)據(jù),但是發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表不平了,怎么回事,損益表應(yīng)該不用動(dòng)吧
答: 損益表不動(dòng),以前年度損益調(diào)整直接記入利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們公司12年注冊(cè),19年開始運(yùn)營(yíng),19年之前的費(fèi)用是通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目和利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn)核算的,今年發(fā)現(xiàn)以上科目金額多計(jì),該怎么做賬務(wù)處理
答: 你好,同學(xué)。 多計(jì),那你現(xiàn)在用相反分錄沖銷多計(jì)部分處理


LLL 追問(wèn)
2016-09-07 15:09
曉海老師 解答
2016-09-07 15:06
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2016-09-07 15:08
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2016-09-07 15:10