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送心意

宇飛老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師,注冊會計(jì)師

2020-11-21 15:17

你好
借:其他應(yīng)收款
貸:銀行存款
收到
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)收款

莉莉 追問

2020-11-21 15:37

我不想將其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款都開通了,這個款項(xiàng)是項(xiàng)目經(jīng)理墊付的款項(xiàng),我之前掛賬都是貸:其他應(yīng)付款,那現(xiàn)在就只能是借:其他應(yīng)收款   貸:其他應(yīng)付款?

宇飛老師 解答

2020-11-21 15:40

項(xiàng)目經(jīng)理代墊的跟公司沒關(guān)系,是項(xiàng)目經(jīng)理跟人家的事情,不用做帳。

莉莉 追問

2020-11-21 15:46

不好意思我表述好像不是很清楚,是我們公司沒支付款項(xiàng)給項(xiàng)目經(jīng)理,項(xiàng)目經(jīng)理用自己的錢墊付采購的東西

宇飛老師 解答

2020-11-21 15:52

那等于還是經(jīng)理幫別人買,跟你公司沒關(guān)系

莉莉 追問

2020-11-21 16:57

我們是公司統(tǒng)一核算

宇飛老師 解答

2020-11-21 17:02

我的意思是這個錢是經(jīng)理墊付的,回頭人家也是還給經(jīng)理,跟你公司沒有關(guān)系,是這樣吧

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你好 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 收到 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款
2020-11-21 15:17:52
你好 借其他應(yīng)收款貸銀行存款
2021-01-12 20:13:52
1、借:其他應(yīng)收款--XX2000貸:現(xiàn)金等 20002、借:原材料等1600 貸:其他應(yīng)收款--XX1600
2017-09-14 15:40:30
你好同學(xué),你們是按銷售一樣的處理就好 借:工程物資 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:其它業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借:其它業(yè)務(wù)支出 貸:工程物資
2020-11-26 16:09:52
你好,進(jìn)貨:借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付賬款/銀行存款,銷售:借應(yīng)收賬款/銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
2018-11-18 10:12:28
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