
老師,我們代替總包購(gòu)買了好多東西,然后再后續(xù)統(tǒng)一給我們錢,我們爭(zhēng)取中間的差價(jià),這個(gè)分錄該怎么寫合適
答: 你好同學(xué),你們是按銷售一樣的處理就好 借:工程物資 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:其它業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借:其它業(yè)務(wù)支出 貸:工程物資
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來(lái),中間他們用這5000備用金花費(fèi)來(lái)報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來(lái)票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師好 合同要求要我們總包方買材料 分包方先以給我們借款的形式 把材料錢付給我們 然后我們拿著這個(gè)錢再去買材料 后續(xù)結(jié)算了 我們把這個(gè)錢扣出來(lái) 剩余的結(jié)算給分包方 這個(gè)賬務(wù)處理怎么做??? 謝謝
答: 你好,這個(gè)賬務(wù)處理的方式其實(shí)很常見。首先,你需要記錄分包方給你的借款,這個(gè)會(huì)計(jì)入你的負(fù)債賬戶,記為“應(yīng)付款-分包方”。然后,當(dāng)你用這筆錢購(gòu)買材料時(shí),你需要將這筆費(fèi)用記入你的成本賬戶,記為“材料成本”。最后,當(dāng)你結(jié)算時(shí),你需要將這筆借款從你的負(fù)債賬戶中扣除,并將剩余的款項(xiàng)支付給分包方。這樣,你的賬目就會(huì)保持平衡。

