
老師 您好 我想問下 有關(guān)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓的賬務(wù)處理, 就是我們公司接收了一家公司的資產(chǎn)和負(fù)債轉(zhuǎn)讓 , 比如收客戶租金款8000元是那家公司之前收的, 但是現(xiàn)在由我們公司去開8000元那筆款的發(fā)票給客戶 , 請問下把發(fā)票開給客戶后 分錄要怎么做呀?
答: 你好,這個開具發(fā)票后,款項誰來收
會計差錯更正和資產(chǎn)負(fù)債表日后事項,編制調(diào)整分錄是不是只調(diào)整當(dāng)期賬務(wù)。通過賬務(wù)處理計算上年度報出報表的數(shù)啊
答: 同學(xué)你好,是的理解正確的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上年的預(yù)計負(fù)債今年怎樣賬務(wù)處理
答: 如果發(fā)票來的話,可以平掉負(fù)債

