
老師,如果預(yù)提費(fèi)用的話怎么做分錄?資產(chǎn)負(fù)債表里報(bào)預(yù)提費(fèi)用,到明年賬務(wù)處理后再結(jié)轉(zhuǎn)就行嗎?
答: 借:成本費(fèi)用 貸:預(yù)提費(fèi)用
資產(chǎn)負(fù)債表不平,但我找到原因是帳收不回來(lái)了,會(huì)計(jì)分錄,借:壞賬準(zhǔn)備、貸,應(yīng)收賬款,所以資產(chǎn)負(fù)債表不平,咋處理?分錄做錯(cuò)????資產(chǎn)少18257、負(fù)債表多1825
答: 不應(yīng)該這樣,應(yīng)該補(bǔ)計(jì)借資產(chǎn)減值損失貸壞賬準(zhǔn)備
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正和資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng),編制調(diào)整分錄是不是只調(diào)整當(dāng)期賬務(wù)。通過(guò)賬務(wù)處理計(jì)算上年度報(bào)出報(bào)表的數(shù)啊
答: 同學(xué)你好,是的理解正確的


向幸福出發(fā) 追問(wèn)
2020-01-14 14:45
岳老師 解答
2020-01-14 14:52
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2020-01-14 15:04
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2020-01-14 16:21