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請問老師暫估的借:管理費用-水電費貸:應(yīng)付賬款-暫估是這樣嗎?那收到發(fā)票的時候 暫估怎么調(diào)整 老師 我忘記了/冷汗
老師請問物業(yè)費和水電費還沒有付款。按月計提,借方:管理費用 貸方:應(yīng)付賬款過兩個月才付款 發(fā)票也拿到了,不過付款的是個人代付,不是公司付,這要沖減上個月的計提嗎?
#提問#,老師12月水費發(fā)票未到,計提了分錄為借管理費用,貸應(yīng)付賬款,1月份發(fā)票來了之后分錄怎么入,謝謝
上月預提的水電費(款已付,票未到)金額一致 借:管理費用--水電費 貸:預提費用本月要沖銷全部分錄嗎?再做一筆新分錄?還是直接:借:預提費用 貸:其他應(yīng)付款 ??

