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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-03-18 14:03

你好  是今年的水電費的話  你收到發(fā)票 看是否有差異 。你做借應付賬款-暫估貸應付賬款即可      管理費用-水電費 沒有差異的話

吳美麗 追問

2020-03-18 14:04

是不是其他應付款,調(diào)整的時候呢

meizi老師 解答

2020-03-18 14:05

你好 你掛的應付賬款-暫估  就調(diào)整這個  或者你做 借應付賬款-暫估 借管理費用-水電費負數(shù)    在根據(jù)發(fā)票來做一筆  借管理費用-水電費 貸應付賬款  即可  若是專票    就做 借管理費用-水電費  進項稅   貸應付賬款

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您好 這樣做是對的 您可以2月份收到發(fā)票做一份12月相同的紅字分錄 然后根據(jù)發(fā)票再做一筆藍字分錄
2019-03-23 16:09:54
你好 是今年的水電費的話 你收到發(fā)票 看是否有差異 。你做借應付賬款-暫估貸應付賬款即可 管理費用-水電費 沒有差異的話
2020-03-18 14:03:36
你好,分錄是正確的。
2020-11-18 11:02:06
同學,你好 嗯嗯,可以的
2022-04-01 15:11:52
借;管理費用等科目 貸;應付賬款或其他應付款
2016-08-10 17:05:45
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