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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2016-09-02 11:09

主管說是沖備用金,我都不太明白,都是貸其他應(yīng)收,月末報(bào)表都是負(fù)數(shù),怎么辦呢

鄒老師 解答

2016-09-02 11:05

你好,如果是先借支,后報(bào)銷的,可以這樣處理

鄒老師 解答

2016-09-02 11:10

如果沒有支付,應(yīng)當(dāng)是其他應(yīng)付款才對

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相關(guān)問題討論
你好,如果是先借支,后報(bào)銷的,可以這樣處理
2016-09-02 11:05:08
找不到其他應(yīng)收款沖減管理費(fèi)是什么意思
2017-03-15 09:11:11
借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款
2022-04-21 18:58:05
借其他應(yīng)收款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2022-04-21 18:19:47
那樣有稅收風(fēng)險(xiǎn)的
2016-09-09 15:33:40
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