
老師,我10月份開了一張9月銷售的發(fā)票,我9月已經(jīng)按未開票收入申報(bào)了,現(xiàn)在報(bào)稅應(yīng)該怎么申報(bào)???謝謝老師
答: 您好,在未開票收入中填負(fù)數(shù),
我公司9月份還是小規(guī)模納稅人,9月份有8萬的銷售未開票,10月補(bǔ)開9月份8萬發(fā)票。10月份申報(bào)增值稅的時(shí)候已經(jīng)申報(bào)了7-9月的稅金(包含10月補(bǔ)開9月發(fā)票的一起申報(bào)繳稅了。)10月我公司更成一般納稅人,10月未開票(10月就補(bǔ)開9月發(fā)票一張)?,F(xiàn)在11月了,要怎么申報(bào)
答: 您好,這個(gè)應(yīng)該直接按開發(fā)票金額的稅金,扣除進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅金,來交稅了。所以說,實(shí)際操作中一般按開發(fā)票來確認(rèn)收入和申報(bào)稅的。如果不想交稅的話,申請稅務(wù)局專管員,看怎么申報(bào)吧,謝謝。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
你好 老師:我是小規(guī)模納稅人,9月份由于沒有開銷項(xiàng)發(fā)票,按未開票發(fā)票申報(bào)增值稅,10月份將9月份未開的發(fā)票已經(jīng)開具,請問:10月份申報(bào)增值稅時(shí)沖減9月份已申報(bào)的收入可以吧。
答: 可以的,要沖減9月已經(jīng)申報(bào)的收入的




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強(qiáng)健的板栗 追問
2020-11-12 11:09
微微老師 解答
2020-11-12 11:09