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送心意

微微老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-11-12 09:48

您好,借:原材料  1350
借:應(yīng)付暫估1000
貸:應(yīng)付賬款2350

隱... 追問

2020-11-12 10:03

不應(yīng)該是先紅沖嗎 借:原材料 -1000萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -1000萬

微微老師 解答

2020-11-12 10:06

您好,我上面這樣做,就已經(jīng)做了紅沖那一步了的呢

隱... 追問

2020-11-12 10:10

我們主管說,借:原材料 負(fù)的實(shí)際數(shù)  貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)的實(shí)際數(shù)  然后借:原材料 正的2350, 貸:應(yīng)付賬款 正的2350

微微老師 解答

2020-11-12 10:11

您好,這樣是一樣的效果呢。

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相關(guān)問題討論
您好,借:原材料? 1350 借:應(yīng)付暫估1000 貸:應(yīng)付賬款2350
2020-11-12 09:48:33
暫估的時(shí)候如果金額準(zhǔn)確 收到發(fā)票的時(shí)候就不用沖 如果金額不準(zhǔn)確 可以先沖 然后按原發(fā)票的金額入到臺(tái)賬上
2018-12-27 10:00:47
需要沖銷暫估的分錄的。因?yàn)檫€可能涉及進(jìn)項(xiàng)稅額或暫估字眼的 您之前的暫估是怎么做的?
2018-09-19 14:08:34
先沖紅暫估的,發(fā)票全部入庫就是
2020-01-10 18:22:30
你好,同學(xué)。 不需要,你只需要沖暫估的部分,然后按你那票部分入庫就可以的,領(lǐng)用這些不處理。
2020-01-31 13:21:26
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