
原材料暫估入賬分錄可以是借原材料 貸應(yīng)付賬款,然后來發(fā)票了就借原材料 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅 貸 應(yīng)付賬款嗎?
答: 你好,暫估分錄,取得發(fā)票分錄都是正確的 中間還需要做一筆暫估分錄的紅沖
如果購買的原材料,支付原材料和運費分開發(fā)票的會計分錄: 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-原材料 應(yīng)付賬款-原材料運費嗎
答: 同學(xué)您好! 購買原材料時,若原材料和運費分開發(fā)票,會計分錄應(yīng)分別處理。原材料費用記入“原材料”科目,運費記入相關(guān)成本或費用科目,而非與原材料合并記入“應(yīng)付賬款-原材料”。正確的分錄應(yīng)為:借:原材料、運費;貸:應(yīng)付賬款-原材料、銀行存款/應(yīng)付賬款-運費。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師預(yù)先付款,貨到了,票沒有到,分錄做暫估嗎?借:原材料。貸:應(yīng)付賬款? 月底或者下月收到發(fā)票了,做沖回暫估借應(yīng)付借:原材料。貸:應(yīng)付賬款。 借:原材料。應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款。 是這樣做的嗎?
答: 沖銷暫估,應(yīng)該是用負(fù)數(shù)做的。


小草 追問
2019-04-02 16:12
宋生老師 解答
2019-04-02 16:13
小草 追問
2019-04-02 16:27
宋生老師 解答
2019-04-02 16:30