老師,我之前都不知道當(dāng)月收到發(fā)票無論是否勾選當(dāng)月都要做賬,然后現(xiàn)在有個(gè)問題,購買的原材料去年10月收到發(fā)票兩張52500+61250共計(jì)113750元,去年9月付款10萬,做借應(yīng)付賬款,貸銀存。去年10月勾選一張52500元做借原材料,應(yīng)交稅費(fèi),貸應(yīng)付賬款,11月勾選一張61250元并做同樣分錄,今年4月才把余款13750付清,做借應(yīng)付賬款,貸銀存,這樣做是不是不對啊,有什么影響,正確的處理應(yīng)該怎樣,盼復(fù)?
專一的餅干
于2020-05-12 21:27 發(fā)布 ??573次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級(jí)職稱
2020-05-12 21:32
您好,您可以這樣做的,您的意思是當(dāng)月都勾選了,就是每月及時(shí)做賬是嗎
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你好,暫估分錄,取得發(fā)票分錄都是正確的
中間還需要做一筆暫估分錄的紅沖
2020-08-13 14:06:16

同學(xué)您好! 購買原材料時(shí),若原材料和運(yùn)費(fèi)分開發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)分別處理。原材料費(fèi)用記入“原材料”科目,運(yùn)費(fèi)記入相關(guān)成本或費(fèi)用科目,而非與原材料合并記入“應(yīng)付賬款-原材料”。正確的分錄應(yīng)為:借:原材料、運(yùn)費(fèi);貸:應(yīng)付賬款-原材料、銀行存款/應(yīng)付賬款-運(yùn)費(fèi)。
2024-03-16 16:10:32

不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是做貸方,這個(gè)是貸方科目
2019-04-04 14:44:27

沖銷暫估,應(yīng)該是用負(fù)數(shù)做的。
2021-08-18 08:32:13

轉(zhuǎn)出是借原材料 貸進(jìn)項(xiàng)
2020-03-12 08:51:19
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