
問:老師,我想請教您一個問題,就是如果對方拿房子抵工程款給我們,然后我們直接把房子給材料供應(yīng)商抵材料款了,我們公司做帳流程怎么走?[抱拳]答: 三房簽訂抵賬協(xié)議 然后根據(jù)抵賬協(xié)議同時沖減應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款!問:好的,謝謝老師!如果我們不抵賬,自己留著,是做固定資產(chǎn)嗎?那房子是放到公司名下嗎?放到股東名下可以嗎?
答: 您好,只有放公司名下才能沖應(yīng)收賬款,在股東名下,掛應(yīng)收股東往來款。
老師,我們公司做的裝飾工程,業(yè)主差我們工程款以房抵款,但是老板說把房子放自己的明下,不作為公司的固定資產(chǎn),請問怎么處理,這樣是不是就會一直掛賬應(yīng)收賬款。
答: 你好 是的 要掛應(yīng)收賬款 但是掛老板其他應(yīng)收款 老板要拿錢來沖這個應(yīng)收賬款 因為房子給他了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一個工程款 之前的會計 收到普通發(fā)票付款時 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 ,在結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的時候 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程 ,這個工程款現(xiàn)在又一筆新付款 我是需要沖掉以前的應(yīng)付賬款嗎
答: 你好,收到發(fā)票應(yīng)當(dāng)是計入在建工程核算,而不是通過應(yīng)付賬款借方核算的









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