
購入固定資產(chǎn)400萬。款是股東付的。 借:固定資產(chǎn)400,貸:應付賬款400 借:應付賬款 400 貸:? (實收資本? 其他應付款?)
答: 我這個要入實收資本的 是不是還需要補做, 借方:其他應付款-股東 貸方:實收資本
公司是20年成立的小規(guī)模,實收資本為0,會計記賬時,固定資產(chǎn)都是通過其他應付款-法人,然后隔一段時間公賬往法人名下匯一部分款,剛看到有說新公司法有變更,是關(guān)于實收資本這一塊的,我們現(xiàn)在這樣的賬務處理會不會有問題
答: 那能把其他應付款-法人這些轉(zhuǎn)為實收資本嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
做的內(nèi)賬,有兩個車間,兩個老板。一車間是一個老板的。二車間利潤是兩個老板55分。買的設備,進的料,花的錢都是他倆自己從包里拿的,估計走的是個人私賬。假如說他投入的固定資產(chǎn),那我直接就那個借固定資產(chǎn)貸,實收資本或者是其他應付款就行,是嗎?這么做是不是就可以,就不用走現(xiàn)金了。是我直接看單據(jù)做 借固定資產(chǎn)或者原材料 貸實收資本(其他應付款某老板) 還是讓出納寫收據(jù)收借現(xiàn)金貸實收資本 哪個好?我這個賬是怎么建呢?讓出納先開始建嗎,他先寫個條兒,收哪個老板多少錢,在收哪個老板多少錢呢?還是覺得那樣還不太合理,因為這錢都沒從他手里過呀
答: 你好??磳嶋H投入的是什么做賬。如果投入的是固定資產(chǎn)就入到固定資產(chǎn),借:固定資產(chǎn) 貸:實收資本。


兄臺 追問
2022-09-13 10:42
meizi老師 解答
2022-09-13 10:44
兄臺 追問
2022-09-13 10:46
meizi老師 解答
2022-09-13 10:48