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送心意

李老師

職稱中級會計(jì)師

2016-08-26 17:55

看科目余額表,統(tǒng)計(jì)你繳納的稅費(fèi)

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相關(guān)問題討論
你好,可以更改為最新使用的科目
2018-04-10 10:13:11
軟件做賬的嗎?他選的會計(jì)制度不對,現(xiàn)在都是準(zhǔn)則
2019-01-16 11:47:28
你好,一般是在收入下面設(shè)置明細(xì),稅金不會這樣設(shè)置明細(xì)
2016-10-05 17:07:13
看科目余額表,統(tǒng)計(jì)你繳納的稅費(fèi)
2016-08-26 17:55:11
同學(xué)好,月底增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)過程如下: 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、實(shí)際交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
2019-02-21 15:25:21
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