2018年會計科目一直沿用應(yīng)付工資,應(yīng)交稅金等老科目,2019年接手之后,需不需要重新建賬套?
怡晨
于2019-01-16 11:46 發(fā)布 ??938次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-01-16 11:47
軟件做賬的嗎?他選的會計制度不對,現(xiàn)在都是準則
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你好,一般是在收入下面設(shè)置明細,稅金不會這樣設(shè)置明細
2016-10-05 17:07:13

看科目余額表,統(tǒng)計你繳納的稅費
2016-08-26 17:55:11

你好,可以更改為最新使用的科目
2018-04-10 10:13:11

軟件做賬的嗎?他選的會計制度不對,現(xiàn)在都是準則
2019-01-16 11:47:28

同學(xué)好,月底增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)過程如下:
1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進、銷差額):
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
4、實際交納時
借:應(yīng)交稅費—未交增值稅
貸:銀行存款
2019-02-21 15:25:21
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