
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅額應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項減去進(jìn)項的差額)?? 進(jìn)項稅額就是當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項是嗎
答: 同學(xué)你好 是的,是當(dāng)月認(rèn)證的
你好,請問在計算本月應(yīng)交增值稅額時,報銷差旅費(fèi)的飛機(jī)票中包含的增值稅能從當(dāng)期銷項稅額中減去嗎?
答: 你好 是的。 飛機(jī)票 這個有行程單是可以計算進(jìn)項稅來抵扣銷項稅的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
本月進(jìn)項大于銷項,進(jìn)項跟銷項結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅,進(jìn)大于銷的差額再借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅,對嗎?謝謝!
答: 同學(xué)你好,你的處理是對的。


學(xué)堂用戶135 追問
2020-10-30 14:31
meizi老師 解答
2020-10-30 14:38
學(xué)堂用戶135 追問
2020-10-30 15:09
meizi老師 解答
2020-10-30 15:14
學(xué)堂用戶135 追問
2020-10-30 15:18
meizi老師 解答
2020-10-30 15:21