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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-10-29 16:05

你好,不能抵扣的專票,你有認(rèn)證嗎

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借:xx費用,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
你好,第一個貸方銀行存款應(yīng)該改成應(yīng)付職工薪酬,借管理費用,福利費應(yīng)交稅費待認(rèn)證,貸應(yīng)付職工薪酬,福利費 借應(yīng)付職工薪酬福利費貸銀行存款。
2021-08-11 13:52:41
你好! 對的。
2019-02-19 21:57:40
你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
您好 就是前期有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
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