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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2016-08-17 09:42

你好,老師,上個月掛的預(yù)付賬款在貸方(之前的會計做的)原始分錄是這樣子,借:生產(chǎn)成本208060,貸:預(yù)付賬款;208060.那么這個月收到賬款就按你寫的分錄沖嗎?你說她寫的錯的,該怎么沖呢

宋生老師 解答

2016-08-17 09:37

您好!借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款。不過你欠貨款掛預(yù)付賬款是錯的。

宋生老師 解答

2016-08-17 18:23

您好!你這個應(yīng)該是計入應(yīng)付賬款科目。而不是預(yù)付賬款科目。不過你也可以就按他的接著做
這個月支付上個月的貨款的時候借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款。

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您好!借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款。不過你欠貨款掛預(yù)付賬款是錯的。
2016-08-17 09:37:28
這個計入營業(yè)外收入吧
2018-07-06 13:45:27
剛開始用的預(yù)付賬款 統(tǒng)一會計科目 所以后面補齊剩余貨款還是沿用前面的預(yù)付賬款
2018-12-24 22:28:25
您好!你收到貨的時候,借:庫存商品,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸應(yīng)付賬款 抵減的時候,借:應(yīng)付賬款,貸:預(yù)付賬款。 然后應(yīng)付賬款的借貸方差額先掛著。
2016-05-14 11:41:23
您好 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
2019-06-13 18:07:25
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