老師,實(shí)際工作中,那個(gè)工資表的模板需要從個(gè)稅系統(tǒng) 問(wèn)
你好,這個(gè)不用,你可以自己做工資表。 答
問(wèn)題稅務(wù)系統(tǒng)比出:2024年收入3110萬(wàn),申報(bào)成本2756 問(wèn)
你好虛增了嗎 還是實(shí)際有業(yè)務(wù) 前者需要調(diào)整 后者不調(diào)整 答
老師您好,上個(gè)月貨收到了,發(fā)票未開,貨已打,上個(gè)月分 問(wèn)
同學(xué),你好 不是。 本月 借:原材料 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù) 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 答
小規(guī)模公司沒(méi)有庫(kù)存,現(xiàn)在同事想用小規(guī)模公司開普 問(wèn)
同學(xué),你好 算虛開,沒(méi)有真實(shí)業(yè)務(wù)的就是虛開 答
您好,老師,請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題:2013年購(gòu)入的固定資產(chǎn),款 問(wèn)
借固定資產(chǎn),貸,預(yù)付賬款, 以前年度的折舊需要補(bǔ)上,借,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn),貸,累計(jì)折舊。這個(gè)有發(fā)票嗎? 如果沒(méi)有發(fā)票的話,折舊不能抵扣。 答

12月提交資產(chǎn)負(fù)債表,資產(chǎn)負(fù)債表表期末余額填軟件資產(chǎn)負(fù)債表的期未匯總數(shù),年初余額填財(cái)務(wù)軟件幾月的數(shù),我們按季報(bào)報(bào)表
答: 年初余額就是2018年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù),就是2019年的年初數(shù)
老師好,年初在財(cái)務(wù)軟件上錄入期初余額,是不是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表錄入,只需要錄入資產(chǎn),負(fù)債,跟權(quán)益就行了?
答: 根據(jù)科目余額表錄入,只需要錄入資產(chǎn),負(fù)債,跟權(quán)益就行
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
比如說(shuō)我用財(cái)務(wù)軟件生成了本年一月份的資產(chǎn)負(fù)債表,然后二月份的資產(chǎn)負(fù)債表中的期末余額的數(shù)是僅僅二月份的數(shù)還是一二月的數(shù)?
答: 是2月的數(shù)。
7月啟用財(cái)務(wù)軟件,要輸初始數(shù)據(jù),我是要參考6月資產(chǎn)負(fù)債表里年初余額還是期末余額填寫初始數(shù)據(jù)
老師好,我用的是鼎力財(cái)務(wù)軟件,從2019年過(guò)渡到2020年的賬套怎么操作?如資產(chǎn)負(fù)債表,余額
我報(bào)稅的資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)務(wù)軟件的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)不一樣,怎么辦
用財(cái)務(wù)軟件生成財(cái)務(wù)報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表左邊和右邊期末余額不相等,什么原因


黃老師 解答
2016-08-16 15:15
黃老師 解答
2016-08-16 16:51