老師請(qǐng)教一下,支付給下面居間商的返傭費(fèi)之前走的是賬外, 沒有做過成本這一塊,現(xiàn)在從賬上走,想做到成本里要怎么做分錄呀?月底是不是還要結(jié)轉(zhuǎn)一次成本呀?
珍惜
于2016-08-16 13:32 發(fā)布 ??917次瀏覽
- 送心意
曉海老師
職稱: 會(huì)計(jì)中級(jí)職稱
2016-08-16 14:34
外賬的,是直接做到費(fèi)用里嗎?不用做到成本嗎?
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你好!外賬還是內(nèi)賬,發(fā)票怎么開的?如果做外賬需要結(jié)轉(zhuǎn)到費(fèi)用不是成本
2016-08-16 13:47:05

您好,這部分屬于上年成本,需要通過以前年度損益調(diào)整科目,分錄如下:先沖銷估計(jì)借:應(yīng)付賬款10,貸:以前年度損益調(diào)整10,再按發(fā)票入賬 借:以前年度損益調(diào)整9貸:應(yīng)付賬款9
2021-10-23 22:51:29

同學(xué)你好
借銀行
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸銷項(xiàng)
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸銀行存款等科目
2020-11-18 10:18:05

你好
借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目
借;庫(kù)存商品 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2020-07-28 18:07:27

您好
可以先計(jì)入原材料科目 然后領(lǐng)用計(jì)入成本 根據(jù)領(lǐng)用的數(shù)量對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)
借;原材料
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:銀行存款
借;勞務(wù)成本
貸:原材料
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:勞務(wù)成本
2020-02-07 15:52:43
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珍惜 追問
2016-08-16 15:24
曉海老師 解答
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2016-08-16 15:21
曉海老師 解答
2016-08-16 15:32