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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-03-04 12:02

借原材料-9000貸應(yīng)付賬款——暫估供應(yīng)商-9000,借原材料8000貸應(yīng)付賬款8000借利潤分配—未分配利潤1000貸原材料1000

追問

2019-03-04 12:09

不用以前年度損益調(diào)整賬戶調(diào)整嗎   另外不用調(diào)整已經(jīng)交的所得稅嗎

追問

2019-03-04 12:17

按照這個做分錄我原材料期末余額為貸方2000

文老師 解答

2019-03-04 12:50

或后面結(jié)轉(zhuǎn)的應(yīng)該是-1000

文老師 解答

2019-03-04 12:50

哦,后面結(jié)轉(zhuǎn)的應(yīng)該是-1000,小企業(yè)會計準則的話,就直接用利潤分配-未分配利潤

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相關(guān)問題討論
你好,如果沒跨年的話取得紅字發(fā)票后,直接沖主營業(yè)務(wù)成本。
2021-09-01 15:53:42
您好,可以的,借本年利潤貸主營業(yè)務(wù)成本
2020-07-20 18:33:39
你們不需要生產(chǎn)加工嗎? 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 至于庫存商品的形成 借: 庫存商品 貸:生產(chǎn)成本 至于生產(chǎn)成本原材料領(lǐng)用分錄是: 借:生產(chǎn)成本——直接材料 貸:原材料
2020-07-14 10:31:24
你好,可以的,但是要通過以前年度損益調(diào)整了。借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫存商品 借:利潤分配-未分配利潤 應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅(等于以前年度損益乘以所得稅稅率) 貸:以前年度損益調(diào)整
2020-03-02 11:47:57
你好,借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅。 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品。
2020-01-20 22:10:50
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