公司公戶收到一筆款,但是不知道是什么款怎么入賬? 問
可先按預(yù)收賬款處理 答
目前是不是有進口不征,出口不退的操作嗎?還是說反 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,小規(guī)模納稅人季度不超過30萬不需要繳納增值 問
記入營業(yè)外收入-稅費減免 答
已經(jīng)在匯算清繳調(diào)增的暫估成本,怎么在科目余額消 問
關(guān)鍵是是真實的暫估嗎? 答
公司給職工買的零食飲料和購物卡分別怎么入賬呢? 問
可全部計入 管理費用-福利費 答

老師就是我們這邊報個稅的話,沒有發(fā)工資,只要交了社保的話就要按照社保的繳費基數(shù)報個稅,這樣的話怎么做賬的時候,按照報的個稅計提工資,發(fā)工資的時候先是向法人借款,借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款——法人,這樣的話,后期向法人借款怎么還款呀
答: 只要交了社保的話就要按照社保的繳費基數(shù)報個稅 這個不需要做發(fā)工資分錄,你這個計提按實際去計提就可以,借管理費用 工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 交社保借應(yīng)付職工薪酬單位社保 其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款-個人社保 貸銀行 發(fā)工資的時候先是向法人借款,借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款——法人, 沒有發(fā)不做發(fā)分錄
計提工資:借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付工資 其他應(yīng)付款-社保發(fā)工資:借:應(yīng)付工資 貸:現(xiàn)金付社保:借:管理費用-社保 其他應(yīng)收款-社保 貸:銀行存款這樣對嗎
答: 你好,按下面分錄 計提工資: 借:管理費用-工資, 管理費用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 應(yīng)付職工薪酬--社保 發(fā)工資: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資 貸:銀行存款,其他應(yīng)付款--個人社保 付社保: 借:應(yīng)付職工薪酬--社保 其他應(yīng)付款--個人社保 貸:銀行存款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
1.計提工資,借管理費-工資,貸應(yīng)付工資-工資 其他應(yīng)付款-社保2計提社保公司,借管理費,貸應(yīng)付工資-社保,3.繳納社保,借,管理費用-公司 其他應(yīng)付款-社保,貸銀行存款4.發(fā)工資,借應(yīng)付工資,貸銀行存款,5.交個稅,借應(yīng)交稅金,貸銀行存款,這樣有問題嗎
答: 我想問一下,我那個可以不可以










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