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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經濟師,審計師,稅務師,資產評估師

2020-10-11 18:05

同學你好,!這個是需要計提的哦

下雨天更安靜 追問

2020-10-11 18:13

借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
     應交稅費-應交增值稅


就這樣處理就行嗎?然后10月份申報增值稅繳款后
借:應交稅費-應交增值稅
貸:銀行存款

老師分錄是這樣的嗎

下雨天更安靜 追問

2020-10-11 18:14

老師看錯了,計提分錄應該怎么寫,麻煩您寫一下

許老師 解答

2020-10-11 18:14

嗯嗯   小規(guī)模  不涉及進項稅   這樣處理    就可以了哈

下雨天更安靜 追問

2020-10-11 18:17

謝謝老師

許老師 解答

2020-10-11 18:19

不客氣。如果對回答滿意,請五星好評,謝謝

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相關問題討論
同學你好,!這個是需要計提的哦
2020-10-11 18:05:32
你好,同學。 增值稅不計提,你是預收時就直接確認了的。 借 存款 貸 預收賬款 應交稅費 增值稅
2020-05-19 15:45:45
你好,增值稅發(fā)票包括普通,專用發(fā)票
2016-09-02 15:12:00
你好,附加稅是根據“應交增值稅(如有消費稅加上)”計算出來的!
2018-04-04 22:31:05
需要結轉未交增值稅 小規(guī)模增值稅在貸方記載發(fā)生,在借方記載繳納
2016-03-24 17:16:21
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