
當(dāng)月開(kāi)出增值稅發(fā)票有銷(xiāo)項(xiàng)稅,沒(méi)有收到增值稅進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,次月不申報(bào)銷(xiāo)項(xiàng)稅,有增值稅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅在申報(bào),可以不
答: 不行,你這個(gè)開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票就需要申報(bào)銷(xiāo)項(xiàng)稅額
增值稅附加申報(bào),增值稅附加申報(bào),銷(xiāo)項(xiàng)收入得出來(lái)的增值稅,去計(jì)算增值稅附加,有進(jìn)項(xiàng)抵扣,要抵扣完了剩余的數(shù)去申報(bào)嗎
答: 是的 附加稅是根據(jù)應(yīng)交增值稅來(lái)計(jì)提繳納的 你有進(jìn)項(xiàng)稅 可以抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅的 抵減之后的金額才是應(yīng)交增值稅
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,你好!我本月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),就沒(méi)有交增值稅,增值稅附加要0申報(bào),還是要按銷(xiāo)項(xiàng)申報(bào)
答: 你好,增值稅附加是需要按0申報(bào)的
增值稅申報(bào),怎么采集進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)?是直接系統(tǒng)導(dǎo)進(jìn)去嗎?怎么導(dǎo)?
申報(bào)增值稅時(shí):銷(xiāo)項(xiàng)3,446.44,5月進(jìn)項(xiàng)是1701本期,上期4月進(jìn)項(xiàng)是2404,以下表需要填嗎?怎么填
老師,申報(bào)增值稅是找勾選,還是先直接打開(kāi)申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算本月銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)
老師本期沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅額,申報(bào)增值稅時(shí)可以只申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額嘛?

