老師 請問以前會計沒有設置應收應付科目,沒有銀行回單的銷售,都用庫存現(xiàn)金記錄,沒有銀行回單的支出也都是用庫存現(xiàn)金記錄,現(xiàn)在我7月份接手,去銀行打印了以前缺失的回單,我現(xiàn)在怎么調(diào)整一下,把這些銀行回單補記上?我看以前也有這種情況,會計沒有調(diào)整,都是借:銀行存款 貸:其他應收款-XX 這樣補記回銀行金額的。麻煩具體回復下我現(xiàn)在應該怎么處理,因這種請款比較多。謝謝!
簡單
于2016-08-11 14:48 發(fā)布 ??1208次瀏覽
- 送心意
曉海老師
職稱: 會計中級職稱
2016-08-11 14:58
老師 沒有明白 就比如說 企業(yè)開具2000元發(fā)票 本月銀行沒有到賬 會計記錄 借 庫存現(xiàn)金 貸 主營業(yè)務收入 應交稅金 其實這筆收入是銀行收入 他只是沒去打印回單 我現(xiàn)在有幾筆這種情況 我7月份怎么做?
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你好!做銀行余額調(diào)節(jié)表,把銀行分出來就可以
2016-08-11 14:49:49

直接
借:庫存現(xiàn)金
貸:銀行存款
2018-11-08 16:21:07

我們老板已經(jīng)私底下轉到我老板這邊了,什么意思
你應該是說人家把錢轉到你老板個人賬上了
借:其他應收款-老板
貸:其他應收款-其他老板
這樣調(diào)整到你老板名下
2019-06-20 13:11:46

以后實際支付款項時, 借 應付賬款 貸 其他應收款
2016-08-26 14:08:38

分錄處理是對的。你除非這個款項歸還,要不然平不了啊。
你是指老板已經(jīng)還了這個款,他私賬歸還的?
如果是這樣的話,你直接補一份說明
借:短期貸款
貸:其他應收款
2019-06-20 12:27:48
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